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https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3376Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortiz Figueroa, Franklin Fredy | - |
| dc.contributor.author | Lucero Loja, María Eugenia | - |
| dc.contributor.author | Valladolid Pérez, Rosa Elena | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-10T15:59:13Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-10T15:59:13Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3376 | - |
| dc.description | El Control Interno es una herramienta de apoyo a la gestión administrativa para optimizar los recursos evitar la malversación de los mismos y dotar de información eficaz, a través de la evaluación del Control Interno se busca determinar la existencia o no de los controles débiles para mejorarlos y conseguir la consecución de los objetivos de la entidad. La Evaluación del Control Interno aplicado en la Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros basado en el informe COSO, busca determinar que los componentes del control interno sean adecuados y que se efectúen en todos los niveles para mejorar los servicios, actividades, tareas, procedimientos realizados para obtener mejores resultados y dar seguridad razonable sobre la información y manejo de los recursos públicos. Este trabajo se desarrolla en la primera parte con la recopilación y levantamiento de la información institucional y bibliográfica a través de la utilización de encuestas, entrevistas y observación directa de los procesos ejecutados en Tesorería. La evaluación del Control Interno permitió detectar puntos débiles y permitir dar recomendaciones como medidas correctivas y aunque los montos no son significativos o relevantes, es importante que estos sean descubiertos oportunamente puesto que tienen incidencia sobre la correcta dirección del departamento y de la Entidad. El departamento de Tesorería cuenta con un control interno confiable pero existen desviaciones que pueden ser corregidas y evitar que estas lleguen a afectar el funcionamiento de la Entidad. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TCON;716 | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Auditoria | es_ES |
| dc.subject | Control Interno | es_ES |
| dc.subject | Superintendencia De Bancos Y Seguros | es_ES |
| dc.subject | Tesoreria | es_ES |
| dc.subject | Seguros | es_ES |
| dc.subject | Informe Coso | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | Evaluación del control interno al Departamento de Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros con corte 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 155 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Contador Público Auditor | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 1703882041 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
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